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審計科室2016上半年工作總結

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審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大專案和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。以下本站小編為大家整理了審計科室2016上半年工作總結,歡迎閱讀!

審計科室2016上半年工作總結

  審計科室2016上半年工作總結一

2016年上半年,市審計局認真貫徹十八屆三中、四中全會精神,緊緊圍繞市委市政府中心工作和社會關切,依法履行審計監督職責。共安排審計專案87個,已開展專案48個,查出違規和管理不規範問題金額4.06億元,促進增收節支1.04億元,審減政府投資3.6億元,向紀檢監察、司法機關移送案件線索5件,向有關部門移送處理事項14件。

一、上半年工作情況

(一)圍繞促進惠民政策落實,加強民生資金和專案審計。圍繞“三農”、社保、醫療、衛生、教育、文化、住房等方面,安排對保障性安居工程、養老服務業情況、農機補貼管理使用等審計專案(資金)21個,佔審計專案總數的24%。同時,在其他審計專案中,全面關注影響民生和群眾切身利益的問題。審計中,重點關注三個方面:一是關注民生政策是否落實到位,是否實現政策目標,群眾是否受益;二是揭露、糾正民生資金專案管理中存在的問題,提高民生資金使用效益;三是對發現的問題進行分析研究,提出審計建議,促進惠民政策落實。通過城鎮保障性安居工程審計,揭示了安居工程資金使用和籌集管理、保障性住房分配和使用等方面的問題,並依法進行了處理;通過養老服務業政策落實審計,揭示了個別區(市)未建立經濟困難老年人補貼制度、少數公寓建設專案未按期完工等問題,督促及時糾正,保障群眾權益;通過對54處農村規模化供水工程審計,問效政策落實和資金使用,關注工程建設和飲水安全,助推市辦實事“惠民生”,促進惠民政策落地生根。

(二)圍繞健全完善政府預算管理,加強財政資金審計。對市級財政預算管理、地稅徵管,以及14個市直單位預算執行情況開展審計。在審計範圍上,運用資訊化手段擴大審計覆蓋面。資料採集範圍首次涵蓋區市財政,涵蓋納入市級國庫集中支付的400多家一、二級預算單位,涵蓋部門單位的業務環節。在審計內容上,對財政部門重點關注政府性債務、財政資金的存量和增量,審查財政資金安排、分配、使用環節存在的問題。如,財政組織預算執行審計重點關注部分割槽市的涉農補貼資金髮放情況,揭示違規領取補貼等問題,促進及時糾正。同時,市級預算執行審計牢牢盯住行政執行績效,重點關注違反中央八項規定、吃空餉、奢華浪費建設等問題,著力揭露和查處濫用職權、鋪張浪費和侵害群眾利益等問題。在審計物件上,延伸審計二、三級預算單位,並對一些重點稅源企業和使用財政資金相對集中的“非國有”單位加強延伸調查,挽回稅費收入。同時,積極迴應人大關切,對市人大常委會的提議,專門安排科技資金專項調查,促使提高科技資金使用效益。

(三)圍繞促進城鄉統籌發展,加強政府投資專案審計。共安排審計政府投資專案36個,涉及專案概算總投資800多億元。一是對世園會、大沽河、青龍高速等重點建設專案開展跟蹤審計,專案概算總投資680億元,促進專案順利開展。二是對公路大中修等重點建設專案,以及跟蹤審計專案中符合結算條件的工程專案及時開展決(結)算審計,目前審減政府投資3.6億元,促進節省政府投資。三是充分運用政府投資審計監督管理系統,對重大投資建設專案實行遠端監控和動態審計,發揮震懾作用。截至目前,已搭建資料分析模型102個,實現了工程結算遠端報審、概算結算比照印證的自動化作業模式,審計質量和效率顯著提高。

(四)圍繞強化權力執行制約,加強領導幹部經濟責任審計。共安排領導幹部經濟責任審計專案19個,包括12個市直部門和7個市屬企業,已開展14項。在全面審查領導幹部經濟責任履行情況的基礎上,重點審查領導幹部貫徹執行經濟法律法規、黨和國家方針政策和決策部署情況,落實中央八項規定、厲行節約和國務院“約法三章”相關要求情況,把機構設定、編制使用、“三公”經費等作為重要內容納入審計範圍。在全省率先制定領導幹部自然資源資產審計辦法,對審計物件、審計內容、審計方式、審計評價等方面作出具體明確規定,為審計促進生態文明建設提供遵循。把去年對24個部門單位領導幹部經濟責任審計中發現的8大類問題進行梳理歸納,向市委市政府專題彙報,市委市政府主要領導作出重要批示,促使有關單位整改問題27項,出臺有關制度9項。

(五)圍繞促進穩增長和經濟提質增效,加強政策執行和績效審計。將績效審計內容拓展到政策、決策、運營、管理、風險等巨集觀層面,提升績效審計成效。對穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險政策措施落實情況開展跟蹤審計,對亞行貸款水資源利用及溼地保護、基本養老保險基金、城市汙水處理績效等15個專案開展專項審計(調查),並在其他審計專案中充分關注績效情況。今年重點對20個市直部門本級2014年度“三公”經費及會議費的管理使用情況進行審計調查,促進規範“三公”經費以及會議費支出,提高財政資金使用績效,推進反腐倡廉建設;通過對惠及4.2萬人次農戶的3.45億元農機補貼審計調查,摸清全市農機購置補貼實施狀況,反映了補貼政策實施效果及補貼資金管理使用效益,促進了農業機械化發展和惠農政策落實;通過對團島汙水處理廠升級改造工程審計,助力打造海洋生態灣,促進改善膠州灣的水汙染現狀,促進汙水處理專案效果不理想、排放不達標等問題的解決;通過對建築節能資金管理使用績效開展審計調查,促進可再生能源建築、綠色建築的應用推廣,服務美麗xxxx建設。

(六)圍繞提高審計工作水平,加強巨集觀服務和基礎建設。更加註重審計服務,向市委市政府提交專報和綜合性報告12篇,市領導批示11篇次。強化審計整改,對近3年來審計發現的未整改到位的133個問題向市政府彙報,多次進行協調和跟蹤督查,促使歷史遺留問題有效整改。與監察機關建立資訊共享和審計結論整改落實機制,確立了重要資訊共享、強化整改問責、重大事項會商和聯合辦案、嚴格責任追究、定期報告等6項制度,為推進審計結論整改落實提供保障。加強審計公開,將去年市級預算執行審計發現問題的整改結果向社會進行公告,接受社會監督,促進問題整改。推進審計技術革新,深入研究大資料分析方法,多項課題獲審計署或省審計廳立項;8篇計算機審計方法在全省評選中獲一等獎,被評為優秀組織單位,在全省審計資訊化綜合考核中獲得第一名。認真落實中央八項規定,重新梳理、修訂了局機關公務接待、公款消費、政府採購、公務用車等一系列規章制度,對有關標準做了具體規定,確保制度管用、有效、可行;舉辦三期《道德講堂》,推進思想道德建設,提升審計幹部文明素養和廉潔意識;以“三嚴三實”專題教育和“雙學雙講”主題教育為契機,組織深層次學習研討、多層級談心談話,堅持邊學邊查邊改,促進養成從嚴、務實、創新的工作作風;全員簽訂廉政責任書,加大廉政回訪和廉政調研力度,促進依法審計、文明審計、廉潔審計。

二、存在問題和下半年工作打算

同時,我們也清醒地看到,工作中仍存在一些問題和不足:一是在審計為中心服務,尤其是在穩增長、促“三創”方面,需要開拓思路、加大力度;二是民生審計、績效審計等領域的審計工作需要進一步深入;三是審計幹部的素質和能力還不能完全符合新形勢的要求等。

下一步,我們將認真學習貫徹十八屆三中、四中全會精神,將服務“四個全面”理念融入審計工作大局,按照市委市政府要求和群眾期待,堅持“質量立審、依法執審、科技強審、人才興審、紀律護審”,強化審計監督:一是認真履行審計監督職責。按時全面完成審計專案計劃,加大問題查處和揭露力度,尤其在穩增長、促“三創”、護民生方面加強審計服務。二是加大審計創新力度。在績效審計、計算機審計等方面繼續探索創新,提高審計效率,擴充套件審計廣度和深度。三是不斷加強審計隊伍建設。嚴格執行中央八項規定,完善廉政防控體系,樹立依法審計、文明審計、廉潔審計的良好風氣。

  審計科室2016上半年工作總結二

20xx年上半年,審計局在黨工委、管委會的正確領導下,緊緊圍繞園區功能定位和發展目標,服務服從於石化區發展大局,紮實開展審計專案,切實履行審計職責。

一、及時制訂年度審計目標

為保證審計專案有序開展,年初,在認真調研的基礎上,根據寧波石化開發區20xx年工作要點和基層設施專案計劃,制訂了五大類審計任務,其中包括6個重點跟蹤審計專案,207個大小專案預、結(決)審計。並根據職能目標按季進行自查,確保任務落實到位。

二、認真組織開展管委會公務出支出公款消費審計

按照省審計廳統一部署,對管委會機關和直屬單位20xx年公務支出、公款消費等情況開展專項審計,重點突出對“三公經費”、會議費、培訓費以及公務支出中的鋪張浪費等其他違規支出情況進行了審計,針對超標準接待、科目列支不規範、報銷審批手續不嚴格等問題,提出審計整改報告,要求及時進行整改,督促職能部門進一步完善相關制度。

三、加強重點投資專案跟蹤審計

對續建的華清環保汙泥處置、後海塘管廊擴建及俞範片管廊加層、興建小區(D區)安置工程、生態綠化景觀專案和新增的華清工業固廢填埋場、6萬噸/日工業水廠擴建工程六個重點專案進行跟蹤審計,結合每個工程的特點,制定了詳細的跟蹤審計方案。抓住招標檔案、招標控制價、合同、資金使用等關鍵點進行審計、監督,確保合法、合理,促進工程規範化管理及工程的順利開展。截止5月底發出11張稽核意見單共217條。為推進華清固廢填埋場專案建設進度,滿足三通一平施工進場條件需要,要遷移填埋場內原鎮海區農業局設定的復耕區域臨時隔離土壩,通過多次踏勘現場及溝通,工程造價由原來的210萬元,經過仔細比對稽核,稽核造價為115萬元,再進行石化區價格談判小組競價談判,下浮8.5%,共節約投資約105萬元,核減率為50%。

四、大力推進政府性投資專案審計

(一)預算審計:完成了石化區主供水管及備用水管水下工程、躍進塘路(海祥路-海呈路)工程等12個專案招標控制價編制及審計,專案送審總造價 元,審定專案總造價9918萬元,核減1030萬元,核增188萬元,平均核減率 8.5%。;參加了石化區主供水管及備用水管水下工程、躍進塘路(海祥路-海呈路)工程等16個招標專案的招標檔案討論,及時提出意見和建議。(二)竣工決(結)算審計;完成了灣塘片護塘河及直河2工程等43個專案的竣工決(結)算審計,造價4229萬元,核減374萬元,核減率 8.8%。

五、組織開展直屬控股子公司財務收支情況審計

完成對管委會下屬8家控股子公司20xx年年度財務收支審計。重點對內控制度建設、經營能力、內部管理、收益情況、費用開支、應收賬款、存量資產等方面進行監督,針對企業存在的問題和經營管理的風險,及時提出審計建議26條,並督促各單位進行審計整改。5月份開始啟動瑞福特氣體儲運有限公司負責人經濟責任審計,及時制定審計方案及審計進點,爭取6月底前完成。

六、加強對浦鎮的房屋拆遷安置資金審計

完成匯源路以東拆遷一期改簽合同稽核工作,稽核合同48份金額3100萬元;完成匯源路以東一期安置房款結算稽核工作,共稽核結算金額6399.55萬元、安置房金額5769.48萬元完;完成匯源路以東2-4期及中國小周邊地塊拆過專案零星拆遷合同稽核2710萬元,共稽核支付拆遷補償款5337.52萬元,以上共核減拆遷資金12.69萬元。

七、強化內部管理和幹部隊伍建設

加大業務培訓力度。按照“走出去,請進來”,“缺什麼、學什麼、補什麼”的原則,積極參加了市內審協會舉辦的多期業務培訓。開展“三嚴三實”教育,著力提高審計人員思想覺悟和政治素養。結合園區實際,優化審計流程,實行精細化管理、關鍵環節控制、專案限時完成承諾制等措施,不斷提高審計效率。

  審計科室2016上半年工作總結三

今年以來,財審科圍繞省廳、市局財務工作會議和縣局年度工作會議精神,突出“保障有力、服務有為、管理有序、監督有效”的財務工作主線,緊扣全年工作目標,奮力拼搏,較好的完成了各項既定的目標任務。

一、上半年財審工作完成情況

(一)狠抓基礎建設,努力打造優良的國土資源財會團隊

強化崗位職責,增強工作的責任性。根據國土資源片警式監管和精細化管理的要求,進一步完善財會崗位職責,細化考核目標。努力做到財務工作“管理全覆蓋、責任全落實、過程全控制”。

細化工作流程,增強工作的規範性。結合國土財務工作的特點,不斷地細化、完善工作流程,做到既方便對內對外業務辦理,又更加明確職責。

加強制度建設,不斷完善國土資源財務管理制度體系。針對財務執行中的新情況,新問題,會同局監察等部門共同分析財務收支執行中存在的問題,研究探索進一步加強管理的措施。上半年,出臺了《關於嚴明財經紀律進一步做好厲行節約工作的緊急通知》,對相關的財務管理工作提出了具體而明確的要求。

重視檔案建設,切實完成了國土會計檔案的整理歸檔工作。上半年聘請專人對會計中心移交回來的國土系統XX年以來的會計檔案資料,按照檔案升級的新要求,重新整理歸檔。既實現了國土會計檔案的規範化,又保證了國土會計檔案資料的完整延續。

積極爭先創優,財務管理工作獲得省市縣相關好評。今年來,我局先後獲得XX年度全省國土系統財務管理先進集體、XX-XX年度全縣會計統管工作先進單位等榮譽。

(二)狠抓增收節支,努力保障國土事業發展對經費的需求